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拉萨市自然资源局2022年度部门预算

发布时间:2022-02-16 10:17
来源:拉萨市自然资源局
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第一部分  拉萨市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市自然资源局2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市自然资源局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市自然资源局概况

一、主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划的法律、法规、规章和方针政策, 起草全市自然资源的地方性法规和政府规章草案。拟订全市自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准, 落实自治区自然资源调查监测评价制度, 开展自然资源调查监测工作。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(区)自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、 共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度, 负责全民所有自然资源资产核算, 编制全民所有自然资源资产负债表, 拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资和土地储备政策, 合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理, 依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略, 制定自然资源开发利用标准并组织实施, 建立政府公示自然资源价格体系, 组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略, 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划, 城乡控制性详细规划、修建性详细规划, 统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价, 建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线, 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责城市设计监督管理。贯彻落实国土空间用途管制制度, 研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空 间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立全市生态保护补偿制度并组织实施, 对地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施提出建议和备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护的法律法规及政策, 负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责城市开发边界内建设用地和建设工程的规划管理。负责规划审批后项目的批后管理和监察工作。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查、管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理, 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、调查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预警预报, 指导开展地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批, 负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。 监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。会同有关部门编制市级基础测绘规划和年度计划并组织实施。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责全市测量标志的保护管理工作。

14、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范, 组织实施全市重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按权限组织开展自然资源领域对外交流合作。

15、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全市自然资源执法检查。指导全市自然资源行政执法工作。

16、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

17、领导和管理市林业和草原局。

18、承担市城乡规划建设委员会办公室日常工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责, 统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求, 强化统筹设计, 发挥国土空间规划的管控作用, 为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用, 建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制, 实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施, 推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监督力度, 充分发挥市场对自然资源配置的决定性作用, 更好发挥政府作用, 强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用, 推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

拉萨市自然资源局内设机构11个包括:办公室;政策法规科(自然资源执法监察支队);自然资源调查监测科(测绘管理科);自然资源确权登记科;自然资源开发利用科(国土空间生态修复科);国土空间规划科;国土空间用途管制一科;国土空间用途管制二科;建设项目规划管理科;地质勘查与矿产资源管理科;政工人事科。

第二部分 拉萨市自然资源局2022年度预算明细表

拉萨市自然资源局2022年度预算明细表

第三部分 拉萨市自然资源局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算9545.59万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3499.74万元、政府性基金预算收入6045.88万元;支出包括:一般公共服务支出19万元、社会保障和就业支出244.17万元、卫生健康支出163.29万元、城乡社区支出6045.88万元、自然资源海洋气象等支出2890.12万元、住房保障支出183.13万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算9545.59万元,其中:一般公共预算拨款收入3499.71万元,占36.66 %;政府性基金预算拨款收入6045.88万元,占63.34%

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算9545.59万元,其中:基本支出2512.69万元,26.32占%;项目支出7032.9万元,占73.68%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算9545.59万元。收入为一般公共预算拨款资金和政府性基金预算资金,包括:一般公共预算当年拨款收入3499.71万元、政府性基金预算资金收入6045.88万元;支出包括:一般公共服务支出19.00万元、社会保障和就业支出244.17万元、卫生健康支出163.29万元、城乡社区支出6045.88万元、自然资源海洋气象等支出2890.12万元、住房保障支出183.13万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3499.71万元,比2021 年执行数增加836.38万元,主要原因:人员社保和公积金财配增加,当年预算项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出19.00万元,占0.54%、社会保障和就业支出244.17万元,占6.98%、卫生健康支出163.29万元,占4.67%、自然资源海洋气象等支出2890.12万元,占82.58%、住房保障支出183.13万元,占5.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为19.00万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为244.17万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为132.77万元、公务员医疗补助(项)2022年预算数为30.52万元。

4.一般公共服务支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2022年预算数为2482.12万元。

6. 一般公共服务支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为335.00万元。

7. 一般公共服务支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2022年预算数为73.00万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为183.13万元。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2512.69万元,其中:

人员经费2260.74万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金1455.71万元、机关事业单位养老保险缴费244.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费132.77万元、公务员医疗补助30.52万元、其他社会保险缴费失业保险工伤保险)1.53万元、其他工资福利支出个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费乡镇教职工生活补助特级教师津贴其他工资福利支出)212.91万元、住房公积金183.13万元、对个人和家庭的补助生活补助救济费医疗费补助其他对个人和家庭的补助)47.04万元。

公用经费204.91万元,主要包括:商品和服务支出176.6万元(办公费20.00万元、印刷费3.00万元、咨询费0.30万元、手续费0.05万元、水费3.00万元、电费18.00万元、邮电费7.80万元、差旅费10.09万元、维修(护)费1.5万元、租赁费会议费培训费0.50万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费42.00万元、其他商品和服务支出69.36万元工会经费28.31万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为43.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费42.00万元,公务接待费1.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加8.47万元,增长20.17%,主要原因是我局属于行政审批部门,业务科室在日常工作中经常需要到各县区、矿山点、市区内开展实地调查相关工作,同时每天在市内取件送件工作量大公务车辆使用频繁,公务车辆运行维护费增加。

公务用车保有量13辆。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款6045.88万元,比2021年执行数3966.74万元,增加2079.14万元,主要原因:2022年政府性基金预算项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门机关运行经费财政拨款预算204.91万元,比2021年预算增加61.21万元,增长29.87%。主要是人员增加和食堂补助预算列入机关运行经费

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门政府采购预算总额5226.62万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5226.62万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20221月底,本部门共有车辆13辆,其中,县级领导干部用车2辆、机要通信用车辆2辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车辆1辆、其他用车辆8辆,其他用车主要是保障开展日常公务事项用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7辆,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理个,资金7034.13万元,其中:中央转移支付资金0.00万元,地方资金7034.13万元。

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自然资源主干网数字专线及互联网线路费用项目绩效目标表

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

(六)政府债务情况。

2022年无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

责任编辑:徐琳琳

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